材料采购报销制度 公司管理制度 (2).doc
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1、材料采购报销制度1、 采购流程 1、仓库根据工程部制定的用料表,结合原材料库有数量,填制采购申请单,报送采购部。2、采购部根据采购申请单制定采购合同,经部门经理、总经理批准后,采购部门方可进行采购,原则上不见单不采购。 3、审批后的采购申请单交采购员采购,同时送一份财务备案。 4、采购物品的经办人员应本着勤俭节约、质优价廉的原则实施采购,谨防假冒伪劣和以次充好,必要时可请专业人员一同前往把握质量、技术关,采购物品必须取得如实的合法的购物凭证。 5、日常采购计划需提前5日申报采购计划,大宗材料的采购计划需提前15日上报计划同时交一份与采购员先期进行的询价表。 6、对于大宗材料的采购,采购员在接到
2、采购计划后,立即进行询价,采购员在询价过程中应尽可能多的进行询价,同时将询价结果以及询价单位的资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码证等)报项目经理及项目负责人审批;采购员须按审批后的核价单、供应商及采购申请单进行采购。 7、特殊情况: 1、采购金额在5000元以下(含5000元),可先行采购,后补办采购申请单(时间控制在2天以内); 2、采购金额在5000元以上10000元以下(含10000元),须电话告知项目负责人,经同意后予以先行采购,后补办采购申请单(时间控制在2天以内); 3、采购金额在10000元以上的,一律必须先办理材料计划手续,否则采购员不予采购;对于提
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